职位描述: 1、贯彻执行稽查监管部的各项工作计划内容,确保部门工作目标完成; 2、按照部门分工计划,做好内部审计、专项检查实施方案的起草,落实审计监管实施,撰写审计检查报告和进行后续审计检查工作,并做好审计整改事项的跟踪复查; 3、负责做好审计、监管项目资料的分类、整理、归档等工作; 4、协助做好专项审计调查工作; 5、协助做好集团各采购项目招投标现场评标议标、会议纪要等监督管理工作; 6、协助做好集团各单位项目内部验收监督管理工作。 岗位要求: 1、一本及以上,会计、审计相关专业; 2、具有较强的沟通能力、文字能力和计算机操作技能。
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